为做好2020年度预算执行及其他财政收支情况审计整改工作,确保整改取得实效。2021年6月至9月,根据校(院)委部署要求,财务处牵头,多措并举、扎实开展,按期完成校(院)2020年度预算执行审计整改工作。
一是全力落实校(院)委会要求。2021年7月2日,校(院)会研究通过《校(院)2020年度预算执行及其他财政收支情况审计反馈问题的整改方案》,立即印发整改方案及整改清单,明确整改期限、步骤和要求。整改工作始终坚持针对问题逐项梳理,倒排时间,做到举一反三,坚持整改一个销号一个。二是召开调度会落实整改任务。7月23日召开审计整改调度会,校(院)领导童玲同志到会听取各相关部门整改进展情况的汇报,对整改工作提出明确要求;暑期中多次与相关部门会商,推进整改任务落实。三是注重建章立制强化规范管理。针对审计整改工作中发现的薄弱环节和不足,制定《校(院)会议费管理办法》《校(院)预算绩效运行监控管理实施细则》等12项制度规定,强化规范管理,杜绝审计问题再度发生。四是加强沟通协调推进整改落实。整改期间财务处多次与相关部门进行沟通协调,对整改情况及时总结,提供支撑材料,现已按规定时间报送省审计厅。
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