4月25日审计处至管理服务处开展2022年度预算执行情况审计,针对下辖机关食堂后厨、微机房、南校区食堂等开展了现场监督盘点活动,对相关物资(含食材等)出入库管理和现金、固定资产盘点过程进行了核验、观察和抽取复盘,并适时提出相关建议。
下一步,审计组将根据审计工作要求,扎实取证,确保审计结果客观、公正,力求通过审计工作,进一步促进和完善内部控制体系建设,提高经营管理绩效水平,以审计担当促进校(院)管理和服务保障再上新台阶。
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